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4月份申報(bào)小規(guī)模季報(bào)增值稅時(shí),主表未填,只填了增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,然后申報(bào)成功了,這個(gè)要去稅務(wù)局更正申報(bào)嗎

84784975| 提問時(shí)間:2020 04/27 16:01
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曉宇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,同學(xué),請(qǐng)問您正常情況下主表應(yīng)該有數(shù)據(jù)是嗎?
2020 04/27 16:03
84784975
2020 04/27 16:07
有數(shù)據(jù),但是我們都是免稅的。這次數(shù)據(jù)忘記填了
曉宇老師
2020 04/27 16:08
那您這種情況是需要進(jìn)行更正申報(bào)的。
84784975
2020 04/27 16:10
不更正申報(bào)有什么影響
曉宇老師
2020 04/27 16:11
如果您企業(yè)不主動(dòng)更正會(huì)影響納稅等級(jí)評(píng)定,
84784975
2020 04/27 16:12
更正申報(bào)需要帶哪些材料呢
曉宇老師
2020 04/27 16:13
需要帶正確的申報(bào)表,公章、辦稅人員身份證明、營業(yè)執(zhí)照副本。
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