問題已解決
老師,我們**A公司,他們給甲方提供了187200的普票,那A公司的銷項(xiàng)稅是不是15456.88元
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速問速答同學(xué),你好如果是一般計(jì)稅適用9%是的
2020 04/24 08:38
84785020
2020 04/24 08:43
84785020
2020 04/24 08:44
我們給他還通過了一張專票,是不是就15456.88-9203.54=6253.34就是我們要交的增值稅
小葉老師
2020 04/24 08:44
這是銷售材料了,不是建筑服務(wù)
84785020
2020 04/24 08:45
不能抵扣?
84785020
2020 04/24 08:46
老師什么意思不太明白
小葉老師
2020 04/24 08:47
可以抵扣,但增值稅A公司不一定會(huì)交這么多
84785020
2020 04/24 08:48
就剛才我算的那個(gè)可以那么算嗎?為什么讓我們轉(zhuǎn)過去18106.23的稅款不知道怎么算,交的太多了也不明白
84785020
2020 04/24 08:49
還忘了多指點(diǎn)
84785020
2020 04/24 08:49
還望老師多指點(diǎn)
小葉老師
2020 04/24 08:59
這個(gè)項(xiàng)目是異地項(xiàng)目么187200是否是合同價(jià)格?異地項(xiàng)目的2%是要直接交的,就是15456.88*2%*(1+12%),另外還會(huì)按不含稅收入交個(gè)稅和所得稅171743.12*(0.4%+0.2%),如果項(xiàng)目還沒開完,稅費(fèi)交的大概是這些,至于進(jìn)銷差價(jià)的增值稅在全部票開完后再結(jié)算,但這塊最好在你們的協(xié)議里說清楚
84785020
2020 04/24 09:01
項(xiàng)目總額是268020元,這次開票開具了187200元,外經(jīng)證我們這邊開過了
小葉老師
2020 04/24 09:03
按預(yù)交的先給他稅,或者讓他拿交稅的稅單復(fù)印件給你作為支付依據(jù)
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