問(wèn)題已解決

老師你好!我公司上月原材料估價(jià)入賬,且已全部領(lǐng)用生產(chǎn),已核算成本。本月發(fā)票回來(lái)后先沖減上月估價(jià)入賬,然后按發(fā)票的實(shí)際金額進(jìn)賬,但是原材料已經(jīng)全部領(lǐng)用生產(chǎn),現(xiàn)在的原材料庫(kù)存怎樣處理?

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/22 22:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
不要緊,把差額部分原材料,結(jié)轉(zhuǎn)到本月所以也可以。
2020 04/22 23:15
84784953
2020 04/22 23:17
會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
84784953
2020 04/22 23:18
我的意思是原材料庫(kù)存大于實(shí)際庫(kù)存
桂龍老師
2020 04/22 23:27
是的,相當(dāng)于說(shuō)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量大于估價(jià)入庫(kù)數(shù)量。而估價(jià)入庫(kù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)出去了。 我們帶數(shù)字做一下分錄。 估價(jià)100 實(shí)際120 紅沖暫估 借原材料 -100 貸應(yīng)付賬款 -100 實(shí)際入庫(kù) 借原材料 120 貸應(yīng)付賬款120 結(jié)轉(zhuǎn)紅沖和暫估的差額部分 借其他業(yè)務(wù)成本/生產(chǎn)成本20 貸原材料20
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~