問題已解決
11月份工資沒有計提,12月份直接做的分錄,發(fā)放11月份工資 借 管理費用 工資 貸 銀行存款。12月份也沒有計提工資,直接在12月份做的發(fā)放11月份工資 借 管理費用 貸 銀行存款。從來沒有計提過工資,在下月直接做的上月工資用費用發(fā)出去了,老師,現(xiàn)在應該怎么調(diào)賬。
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速問速答2020年用以前年度損益 把該計提的部分計提上
借:以前年度損益調(diào)整
貸;應付工資
2020 04/21 23:21
84785028
2020 04/21 23:25
老師,那這樣子應付工資不就一直有之前那部分未計提工資掛在賬上了嗎
蘑菇小姐姐
2020 04/22 00:10
不好意思,老師沒看清,你之前做的分錄是不規(guī)范的但是沒實質(zhì)性影響。
如果前面這樣做了,先不需要調(diào)整了,
以后,按正規(guī)先計提再發(fā)放吧。
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