問題已解決
以前一直沒注意,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)帳面應交稅費與申報表中的應交稅費不一致,該如何調整?分錄該怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,您說提是增值稅么,是小數(shù)的尾差么?
2020 04/20 12:43
84784988
2020 04/20 12:45
是增值稅,不是尾差,就是兩個數(shù)字差好幾百元
84784988
2020 04/20 12:47
申報表應該沒錯,錯在帳面
立紅老師
2020 04/20 12:50
你好,是賬上多計了還是少計了
84784988
2020 04/20 12:51
帳上多計了,正?,F(xiàn)在應為零,帳上顯示還需交幾百元
立紅老師
2020 04/20 13:02
你好
借:應交稅費——未交增值稅
貸:以前年度 損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配——未分配利潤
84784988
2020 04/20 13:05
需要附上說明或單據(jù)嗎?
立紅老師
2020 04/20 13:06
你好,需要附自已寫的說明就可以
84784988
2020 04/20 13:07
謝謝老師
立紅老師
2020 04/20 13:08
不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
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