問題已解決
老師,我們是小規(guī)模納稅人,1季度開票金額未超過30萬,稅率是按1%開的,增值稅申報表中自動生成的應納稅額是按3%算的,這個用不用改成1%的稅額
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速問速答1季度開票金額未超過30萬,你們都是普票嗎
2020 04/19 21:37
84784971
2020 04/19 21:38
嗯,都是普票
湯貴彬老師
2020 04/19 21:40
季度開票金額未超過30萬,普票免稅,疫情太突然了,由于系統(tǒng)沒有及時升級,所以是按照3%計算。同學你申報是不用交稅的
84784971
2020 04/19 21:42
那就按自動生成的稅額申報?
湯貴彬老師
2020 04/19 21:44
嗯,銷售額你按照開票系統(tǒng)里面的填寫,
84784971
2020 04/19 21:47
開了10萬的票,按1%填1000,還是按3%填3000?申報表自動帶過來是3000,用不用改成1000
湯貴彬老師
2020 04/19 21:49
開票系統(tǒng)里面的不含稅銷售額為準
84784971
2020 04/19 21:50
這個我知道老師
84784971
2020 04/19 21:51
我說的是這個免稅額
湯貴彬老師
2020 04/19 21:56
免稅額就是3000,這個系統(tǒng)沒有及時改過來
湯貴彬老師
2020 04/19 21:59
同學,如果滿意請好評
84784971
2020 04/19 22:02
意思不用改成1000,對吧
湯貴彬老師
2020 04/19 22:03
不用的,這個改沒有意義,你不用交稅的
84784971
2020 04/19 22:04
哦,明白了!
湯貴彬老師
2020 04/19 22:06
嗯嗯,如果滿意請好評
84784971
2020 04/19 22:07
老師再問你一個問題,我們公司3月份購買了金稅盤440,這個需要在增值稅減免申報表里填440,金稅盤是全額抵減
湯貴彬老師
2020 04/19 22:11
嗯嗯,這個你這個季度不用交稅,可以下次減免。
當然你也可以先申報,然后本期實際抵減稅額,寫0 ,留底下銷售時抵扣
84784971
2020 04/19 22:14
明白了,謝謝老師
湯貴彬老師
2020 04/19 22:14
不客氣同學,如果滿意請給好評
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