問題已解決
去年暫估的費用,借:管理費用90000貨:應付賬款_暫估90000今年3月份來發(fā)票了怎么做會計分錄
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速問速答你好,發(fā)票也是普票,金額一致嗎?
2020 04/17 12:46
84785035
2020 04/17 12:47
不一致少了4千左右
郭老師
2020 04/17 12:49
鍵應付賬款貸以前年度損益調整90000
借以前年度損益調整貸應付賬款。
84785035
2020 04/17 12:51
會計學堂沒以前年度損益調整這個科目也不允許新增
84785035
2020 04/17 12:52
數據一樣怎么做分錄?
郭老師
2020 04/17 12:56
用利潤分配代替就可以。
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