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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好。三月份勾選認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅是30萬。應(yīng)該做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 30萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 30萬 但是我寫錯(cuò)了寫成了3萬。三月份的賬早已經(jīng)結(jié)賬了。請(qǐng)問怎樣在4月份里改過來?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,你可以把3月份錯(cuò)誤的分錄紅沖
然后做一筆正確的分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 30萬
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 30萬
2020 04/17 08:49
84785042
2020 04/17 09:01
好的,謝謝老師
84785042
2020 04/17 09:03
老師,紅沖了,就是跟原來一樣,只是寫成負(fù)數(shù)對(duì)嗎?
鄒老師
2020 04/17 09:12
你好,是的,是這樣的(紅沖了,就是跟原來分錄一樣,只是金額寫成負(fù)數(shù))
84785042
2020 04/17 09:12
好的,謝謝老師
鄒老師
2020 04/17 09:17
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84785042
2020 04/17 09:24
嗯嗯,好的老師。我還想問個(gè)問題。報(bào)季度稅的時(shí)候,需要填寫資產(chǎn)負(fù)債表。我們公司這個(gè)季度有固定資產(chǎn)清理。網(wǎng)上稅務(wù)局報(bào)稅的表里沒有這一項(xiàng),那填寫在哪個(gè)格呢?填寫到固定資產(chǎn)里?填寫到其他非流動(dòng)資產(chǎn)里?還是哪里?
鄒老師
2020 04/17 09:34
你好,固定資產(chǎn)清理科目期末應(yīng)當(dāng)沒有余額才是啊
84785042
2020 04/17 10:10
是嘛老師?我們?cè)趺雌谀┯泄潭ㄙY產(chǎn)清理的余額???
鄒老師
2020 04/17 10:14
你好,固定資產(chǎn)清理是個(gè)過渡科目,期末不應(yīng)當(dāng)有余額才是的
84785042
2020 04/17 10:18
哦,好的。謝謝老師
鄒老師
2020 04/17 10:23
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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