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老師,上一年度工資多計(jì)提了,企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)做了調(diào)整,今年的賬務(wù)該怎么處理?

84785046| 提問時(shí)間:2020 04/16 11:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,沖銷多計(jì)提,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整等科目
2020 04/16 11:53
84785046
2020 04/16 11:56
老師,多計(jì)提了兩個(gè)月的工資,可以做一次調(diào)整吧?具體分錄就是借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整,就這一步就行是嗎?
鄒老師
2020 04/16 12:05
你好,是的,是這樣的
84785046
2020 04/16 12:36
老師,我這個(gè)是小規(guī)模企業(yè),沒有以前年度損益調(diào)整,這個(gè)怎么辦?
鄒老師
2020 04/16 13:33
你好,是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則而沒有以前年度損益調(diào)整科目嗎?
84785046
2020 04/16 14:01
是的,賬套里面沒有
鄒老師
2020 04/16 14:01
你好,那就通過利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目核算就是了
84785046
2020 04/16 15:33
老師,分錄是借:應(yīng)付職工薪酬,貸:利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn)嗎?
鄒老師
2020 04/16 15:36
你好,是的,是這樣處理的
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