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老師好,我們公戶從這個銀行轉(zhuǎn)賬到另個公戶怎么寫摘要

84785001| 提問時間:2020 04/15 10:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 摘要可以寫某某賬戶轉(zhuǎn)到某某賬戶做什么用途
2020 04/15 10:12
84785001
2020 04/15 13:33
你好老師,我們公司給員工交工商保險,公司承擔,怎么做賬?可以記入在管理費用哪個明細科目
84785001
2020 04/15 14:05
?
bamboo老師
2020 04/15 14:07
計入管理費用福利費科目
bamboo老師
2020 04/15 14:08
工傷保險 不是商業(yè)保險吧?
84785001
2020 04/15 16:55
不是
84785001
2020 04/15 16:56
你好老師,我們有個工程票開完了,可這個月才把工資結(jié)算完,之前累計計提的不夠需要補計提,怎么做賬?
bamboo老師
2020 04/15 16:57
那現(xiàn)在可以補計提前面的工資差額 工傷保險計入管理費用-保險費 或者工程施工-合同成本-人工費
84785001
2020 04/15 17:34
工程施工月末怎么處理
bamboo老師
2020 04/15 17:36
沒有確認收入的時候不需要處理
84785001
2020 04/15 17:48
以后也沒有了,之前已經(jīng)確認完了
bamboo老師
2020 04/15 17:48
借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工
84785001
2020 04/15 17:49
當月結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本?
bamboo老師
2020 04/15 17:56
前面已經(jīng)確認完了收入 就當月結(jié)轉(zhuǎn)
84785001
2020 04/15 18:07
老師,我們有個工程上個季度全部確認收入完按比例計提了工資,這個月算的工資總額比計提的少,按比例計提多了,怎么辦
bamboo老師
2020 04/15 18:28
多計提的金額做紅字沖銷
84785001
2020 04/15 18:28
分錄怎么做
bamboo老師
2020 04/15 18:52
您計提的時候分錄怎么寫的
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