問(wèn)題已解決

上個(gè)月計(jì)提的增值稅附加稅在這個(gè)月銀行扣款了,但是月末發(fā)現(xiàn)有可以抵稅的發(fā)票,于是銀行又退回了這次稅款,在退回之前一借一貸平了,現(xiàn)在退回是紅字還是做營(yíng)業(yè)外收入,如果都不是,分錄怎么寫,謝謝

84785032| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/14 15:50
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
現(xiàn)在退回是紅字處理
2020 04/14 15:51
84785032
2020 04/14 15:55
可是這樣的話,這個(gè)月計(jì)提的,下個(gè)月扣了,不是一直有一個(gè)余額放著了嗎47486.12
84785032
2020 04/14 15:58
這個(gè)月實(shí)際要申報(bào)表上期末未繳的是113926,,,那計(jì)提113926,還是計(jì)提113926減去47426 47426是退回來(lái)的那筆增值稅
84785032
2020 04/14 16:02
老師在嗎
文文老師
2020 04/14 16:04
意思是申報(bào)表上的113926,多申報(bào)了?
文文老師
2020 04/14 16:07
建議按113926減去47426進(jìn)行計(jì)提,即使后期少計(jì)提了,也可以再補(bǔ)計(jì)提
84785032
2020 04/14 16:32
這個(gè)我還不懂具體怎么寫分錄 是這樣的,19年12月申報(bào)表增值稅是47426,然后1月扣了這么多,月底又抵扣了,還有留抵稅額10609,現(xiàn)在一月的計(jì)提應(yīng)該怎么提
84785032
2020 04/14 16:33
一月的增值稅算了留底的還有113926
文文老師
2020 04/14 16:36
首先,開始問(wèn)的是附加稅的計(jì)提,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)到增值稅了,是這樣嗎? 其次,12月申報(bào)47426,并且1月扣款了,后面又退回了這筆增值稅,2月增值稅申報(bào)表形成留抵了,余額為10609。我理解的,對(duì)嗎?
84785032
2020 04/14 16:47
我問(wèn)的是增值稅和附加稅,為了后面說(shuō)的清楚,我就只問(wèn)了增值稅,因?yàn)樵鲋刀悊?wèn)懂了,附加稅也一樣操作
84785032
2020 04/14 16:51
19年12月申報(bào)表增值稅是47426,然后1月扣了這么多,平了,但是月底又抵扣一些發(fā)票了,最后12月的報(bào)表重新出還有留抵稅額10609,現(xiàn)在一月的增值稅報(bào)表扣了留底的,期末還應(yīng)交增值稅113926,現(xiàn)在做一月賬,退回的錢紅字的話,一月末計(jì)提應(yīng)該怎么提,計(jì)提113926還是113926減掉之前退回來(lái)的47426,,,或者別的,怎么算,怎么分錄才能把賬做完整
文文老師
2020 04/14 16:55
計(jì)提113926 是不是重新更正申報(bào)了12月申報(bào)表,造成有留抵稅額,并退回了47426
84785032
2020 04/14 16:55
是的
84785032
2020 04/14 16:57
如果也計(jì)提113926,那余額不是有161352了嗎,可是實(shí)際只扣113926啊,這樣豈不是一直有47426的余額了?????
文文老師
2020 04/14 16:59
結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的未交增值稅是不對(duì)的,或者說(shuō)多結(jié)轉(zhuǎn)了,應(yīng)交增值稅還有借方余額,月底又抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額引起的 還要做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785032
2020 04/14 17:01
金額是多少。怎么算 這個(gè)不是很懂,老師可以寫完整分錄嗎。包括金額。謝謝
文文老師
2020 04/14 17:03
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 47426 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 47426 做完這個(gè)分錄,未交增值稅余額就是113926了,與申報(bào)表一致了
84785032
2020 04/14 17:08
這筆是做到哪個(gè)月的呢
84785032
2020 04/14 17:09
19年結(jié)賬了,在20年調(diào)整,還是反結(jié)賬去改19年12月的的
文文老師
2020 04/14 17:14
在20年調(diào)整就可以了,不涉及到損益
84785032
2020 04/14 17:21
附加稅也是一樣的方法分錄對(duì)嗎
文文老師
2020 04/14 17:28
附加稅若多計(jì)提了,需要沖減稅金及附加
84785032
2020 04/14 17:35
附加稅和增值稅一樣都有退回來(lái),所以現(xiàn)在一月的沖回和增值稅方法一樣對(duì)吧
文文老師
2020 04/14 17:37
嗯,是的。都有退回來(lái),附加稅的沖回和增值稅方法一樣
84785032
2020 04/15 09:34
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 47426 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 47426 老師,你昨天說(shuō)的這一筆是不是應(yīng)該借貸反方向,然后紅字呢,,, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 -47426 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 -47426 這樣? 因?yàn)殂y行退回來(lái)的那筆是紅字,這次是不是也應(yīng)該沖紅字呢,謝謝老師 我把全部的分錄都寫出來(lái)了,看圖片,老師這樣對(duì)嗎,謝謝老師
84785032
2020 04/15 09:35
文文老師
2020 04/15 09:51
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 -47426 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 -47426 反向紅字也可以。效果是一樣的
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