問題已解決

老師好,我司是生產(chǎn)型企業(yè),在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,原材料領(lǐng)用,成品入庫等,都是按照工單的進(jìn)度做賬,工單是從投入開始,直到完工,根據(jù)這些來結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有時間按照 當(dāng)月領(lǐng)用材料,入庫產(chǎn)品等去做成本結(jié)轉(zhuǎn),請問,按照工單結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個結(jié)轉(zhuǎn)方式是否合理,謝謝

84784961| 提問時間:2020 04/14 13:49
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 那你可以考慮按你的工單結(jié)轉(zhuǎn)成本,是可以的。這個結(jié)轉(zhuǎn)成本是要按你企業(yè)經(jīng)營情況進(jìn)行確定的
2020 04/14 13:50
84784961
2020 04/14 14:04
如果按照工單進(jìn)行原材料領(lǐng)用,和產(chǎn)成品入庫,那么,我如何去核對倉庫的 當(dāng)期的原材料,及產(chǎn)成品的進(jìn)銷存
陳詩晗老師
2020 04/14 14:05
你這庫房實際出庫多少,用于哪里,你直接根據(jù)這些信息處理就是了。 你這倉庫要定期盤點,用了多少。
84784961
2020 04/14 14:15
我原本也是按照倉庫實際出庫數(shù)做原材料領(lǐng)用成本,但核算出來的數(shù)據(jù),和按照工單領(lǐng)用原材料數(shù)相差有點多,之前的核算也是按照工單核算,如果,我中途更改了核算方式,賬面上的前后數(shù)據(jù)連接不上,相差太大了
陳詩晗老師
2020 04/14 14:16
原則上你確定了就不要隨意改動,除非有更準(zhǔn)確的核算方法,
84784961
2020 04/14 14:19
謝謝老師,我在想問下,按照工單結(jié)轉(zhuǎn),是可以操作的嗎
陳詩晗老師
2020 04/14 14:20
是可以操作的,同學(xué)
84784961
2020 04/14 18:05
老師好,請問如果按照工單結(jié)轉(zhuǎn)成本,那么當(dāng)期的開票收入,和成本,這個怎么匹配呢
陳詩晗老師
2020 04/14 18:07
收入就是你實際確認(rèn)的收入。 你工單結(jié)轉(zhuǎn)只是結(jié)轉(zhuǎn)你的完工產(chǎn)品,你銷售的成本是按你銷售完工產(chǎn)品的數(shù)量處理。
84784961
2020 04/14 18:14
謝謝老師,之前財務(wù)是這樣做的,當(dāng)期的所有制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,之后轉(zhuǎn)為產(chǎn)品入庫,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的時候,是按照結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本明細(xì)的金額結(jié)轉(zhuǎn),期末都沒有余額,在這個方法下,如果我按照當(dāng)期確認(rèn)收入的品名去結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本,期末可能就會有余額了
陳詩晗老師
2020 04/14 18:16
你直接是按庫存商品銷售數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本就是了 你這主營業(yè)務(wù)成本后面是轉(zhuǎn)本年利潤的
84784961
2020 04/14 18:22
可是賬面的入庫,是根據(jù)工單入庫的,當(dāng)期出貨的數(shù)量,不一定是當(dāng)期開票的,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的時候,不是按照當(dāng)期確認(rèn)的收入,去做主營業(yè)務(wù)成本嗎,如果按照實際倉庫出貨數(shù),就和當(dāng)期的收入不匹配,有些出貨了,但未確認(rèn)收入
陳詩晗老師
2020 04/14 18:25
主營業(yè)務(wù)成本是按銷售數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn),不一定是入庫數(shù)量,誰能保證當(dāng)月完工的產(chǎn)品你就可以全部銷售。 出貨了就要確認(rèn)收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
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