問題已解決

老師,我12月申報資產(chǎn)負債表時,應(yīng)收賬款期末余額為負數(shù),導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)總額也是負數(shù),這有影響嗎?我現(xiàn)在需要怎么做?

84785005| 提問時間:2020 04/13 17:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,應(yīng)收賬款期末余額為負數(shù)應(yīng)當(dāng)把應(yīng)收賬款明細余額負數(shù)的金額填寫在預(yù)收賬款欄次 資產(chǎn)總額是不能為負數(shù)的
2020 04/13 17:46
84785005
2020 04/13 17:47
那我已經(jīng)申報過了,還能修改嗎?
鄒老師
2020 04/13 17:47
你好,之前有錯誤,是可以做更正的
84785005
2020 04/13 17:47
我之前問咱們會計學(xué)堂老師,她說這個是沒有硬性要求的,是可以的
鄒老師
2020 04/13 17:48
你好,你是指什么沒有硬性要求(是說資產(chǎn)總額是負數(shù)是可以的嗎?)
84785005
2020 04/13 17:49
嗯嗯,我把報表截圖給咱們這邊的老師看了,
鄒老師
2020 04/13 17:50
你好,資產(chǎn)總額是負數(shù),這個錯誤是太明顯了,這個是不可以的
84785005
2020 04/13 17:51
那我現(xiàn)在需要怎么修改?
鄒老師
2020 04/13 17:52
你好,應(yīng)收賬款期末余額為負數(shù)應(yīng)當(dāng)把應(yīng)收賬款明細余額負數(shù)的金額填寫在預(yù)收賬款欄次
84785005
2020 04/13 17:54
那我得報表中應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費和其他應(yīng)付款也是負數(shù),這需要改嗎?如果把應(yīng)收賬款期末余額負數(shù)填到預(yù)收賬款期末余額一欄,那資產(chǎn)負債表會不平
鄒老師
2020 04/13 17:57
你好,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款負數(shù)的都需要做相應(yīng)調(diào)整 你認為應(yīng)收賬款期末余額負數(shù)填到預(yù)收賬款期末余額一欄不平的地方是哪里呢?
84785005
2020 04/13 18:00
應(yīng)付賬款期末余額填到預(yù)付賬款期末余額?
鄒老師
2020 04/13 18:01
你好,應(yīng)付賬款明細科目借方余額,那就是填寫到預(yù)付賬款欄次的
84785005
2020 04/13 18:01
老師,我想著要修改金額,報表可能就會出現(xiàn)不平,但至于結(jié)果還得您給我解釋一下
鄒老師
2020 04/13 18:05
你好,你認為不平 的地方具體是哪里呢? 比如應(yīng)收賬款——a 公司-1,調(diào)整到預(yù)收賬款——a 公司1就是了 左邊應(yīng)收賬款(資產(chǎn))增加1(-1調(diào)整到0是增加1),右邊預(yù)收賬款由0變成1也是增加1 符合資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益勾稽關(guān)系啊
84785005
2020 04/13 18:08
老師,謝謝,我消化消化
鄒老師
2020 04/13 18:08
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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