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老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,在2019年6月有一筆出口退稅比如說金額為100,已申報增值稅,未申請退稅,在今年3月也有一筆退稅100,現(xiàn)在想申報2019年6月的出口退稅,請問在出口退稅申報系統(tǒng)里的納稅表出口銷售累計填100還是填200啊

84785005| 提問時間:2020 04/11 19:45
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羽飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
你3月份的出口退稅對應(yīng)的收入沒有申報增值稅的話,在出口退稅申報系統(tǒng)里的納稅表出口銷售累計填100
2020 04/11 20:15
84785005
2020 04/11 20:18
老師.今年3月100的出口退稅部分已經(jīng)開具銷售發(fā)票,也申報了增值稅,請問我申報去年6月出口退稅的花,在申報系統(tǒng)匯總表填今年的出口額,還是今年的加上去年6月的啊
羽飛老師
2020 04/11 20:20
如果你只申報去年6月的那一筆的話,累計額就只填100哈。
84785005
2020 04/11 20:21
老師說的這100指的是今年的100還是去年的那100啊
84785005
2020 04/11 20:23
因為有人告訴我填今年和去年所有已申報增值稅未申報退稅金額,也有人告訴我,只填我當(dāng)期即今年3月份發(fā)生的出口退稅額就行,不需要和去年的累加
84785005
2020 04/11 20:23
我們?nèi)ツ?月是第一筆出口退稅
羽飛老師
2020 04/11 20:29
你2019年4月之后,除了6月份那筆出口退稅,還有其他出口退稅不?
84785005
2020 04/11 20:35
2019年四月以后,有6月一筆,這筆開了出口發(fā)票,也有報關(guān)單金額為5000,11月出口報關(guān)了一筆,但當(dāng)月沒有開發(fā)票,在12月做的無票收入,稅率按照0月的金額為6000,這兩筆都申報了增值稅,未申請退稅,想今年辦理,今年3月有一筆10萬的退稅,開了銷售發(fā)票,申報了增值稅,現(xiàn)在只想退去年6月那筆,但是申報系統(tǒng)里匯總表里的出口銷售累加不知道咋填呢,我們第一次辦理出口退稅業(yè)務(wù)
84785005
2020 04/11 20:37
是只填10萬,還是填6月+12月+3月=11萬呢
84785005
2020 04/11 20:38
11.1萬
羽飛老師
2020 04/11 20:48
明白你的情況了。先跟你解釋一下:申報系統(tǒng)里匯總表里的出口銷售累加是退稅所屬期及之前未申報退稅的各所屬期的銷售額合計。說直白點(diǎn)就是:你現(xiàn)在申報所屬期2020年3月的,假設(shè)你最近一期申報出口退稅所屬期是2019年4月,那么這個累加數(shù)據(jù)就等于:2019年5-2020年3月的所有出口銷售額加到一起。但是你的情況特殊,如果你只填2019年6月的,那么你11月出口的那筆收入可能就會有問題,之后也許會申報不起出口退稅或者會出現(xiàn)疑點(diǎn)。當(dāng)然如果你確定你的11月那筆出口,之后都不申報的話,就無所謂。但是最好還是跟你的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報告一下。我不確定你11月那筆不退的原因。
84785005
2020 04/11 20:56
老師是這樣的11月那筆,我也不知道是什么原因,我們發(fā)生人員走動,也不清楚出口退稅的操作,所以導(dǎo)致11月沒有開發(fā)票,在12月按照無票做的收入,但是申報系統(tǒng)是按免抵退稅申報的,因為我之前查的課程資料也有寫到匯總表需要填寫上次申報完以后至本期的累加額,但是課程舉例的都是當(dāng)年沒有連續(xù)申報的情況,我們這個比較特殊,是跨年申報了,所以不管是否跨年,匯總表填的都是上期申報完后至本期的累加值就行是吧
84785005
2020 04/11 21:02
11月那筆可能就是沒有在報關(guān)當(dāng)月及時開發(fā)票做收入,別的手續(xù)也都有,報關(guān)單,收匯憑證這些資料都有,
羽飛老師
2020 04/11 21:06
是的哈。跨不跨年都是這樣的算的。如果你11月那筆單證齊全的話,還是可以申報出口退稅哈。有些省市對于出口哪個環(huán)節(jié)的票要求不是那么嚴(yán)格,可以開也可以直接申報未開票收入。但是有些省份還是要求必須要規(guī)范開具。所以如果你不能11月那種情況,可以跟你的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)再確認(rèn)一些。以我的實(shí)務(wù)經(jīng)驗來看,單證齊全的話,是可以申請出口退稅的,你申報的是未開票收入不會有特別影響的。
84785005
2020 04/11 21:14
嗯嗯,好的,老師那如果匯總表那塊我只填今年三月的出口額10萬,那樣會有影響嗎,申報系統(tǒng)匯總表和今年的出口額是保持一致。我今天試著填了一天系統(tǒng)自檢是沒有出來疑點(diǎn)。老師還有一個問題,生產(chǎn)企業(yè)偶爾有出口業(yè)務(wù),大部分是國內(nèi)的業(yè)務(wù),取得的進(jìn)項發(fā)票是可以全部抵扣嗎,然后也可以出口退稅
羽飛老師
2020 04/11 21:23
也可以?,F(xiàn)在無紙化申報后,基本系統(tǒng)提示無疑點(diǎn),稅務(wù)機(jī)關(guān)都不會怎么管??梢匀康挚鄣模闵陥蟪隹谕硕惖臅r候還剩留抵就可以退稅,沒有留抵就申報免抵就可以了,不影響的
84785005
2020 04/11 21:26
那我們還沒有改成無紙化申報呢,還得去稅務(wù)局進(jìn)行掃描上傳,疑點(diǎn)會不會有點(diǎn)大??
羽飛老師
2020 04/11 21:28
無紙化和非無紙化就是多一個提交紙質(zhì)資料的過程,總體原則單證齊全,經(jīng)營合規(guī),核算準(zhǔn)確就可以了。別擔(dān)心。
84785005
2020 04/11 21:33
嗯嗯,明白了,老師,那我們在3月需要做賬務(wù)處理嗎,還是只申報就行?下個月做憑證?要做分錄的話,咋寫呀
羽飛老師
2020 04/11 21:59
賬務(wù)的話:你可以參考一下這個。
羽飛老師
2020 04/11 21:59
增值稅的出口退稅在“其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款”中核算,不計入企業(yè)的收入,不計入企業(yè)的應(yīng)納稅所得額,不征收企業(yè)所得稅。   (1)貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時,根據(jù)出口銷售額(FOB價)做如下會計處理:   借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等)   貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等)   (2)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理:   借:主營業(yè)務(wù)成本   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)   (3)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應(yīng)退稅額”做如下會計處理:   借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)   (4)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理:   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)   (5)收到出口退稅款時,做如下會計處理:   借:銀行存款   貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
84785005
2020 04/11 22:04
在3月份的賬里做第三項的分錄嗎,還是在4月份的賬里做?掃描單證的時候需要把報關(guān)單和形勢發(fā)票合同等加蓋帶有英文字樣的公章嗎?最后感謝老師的解答,您辛苦啦??
羽飛老師
2020 04/12 14:17
對的哈。最好都蓋上哈。一般來說都要蓋的哦。
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