問題已解決
老師,你好,我想請問一下,我剛接手一家公司的賬,老板讓我看去年一年繳了多少稅款,前面的財(cái)務(wù)發(fā)了一張12月份的科目余額表給我,應(yīng)交稅費(fèi)借方本年累計(jì)發(fā)生額20萬、貸方8萬,這是取那個數(shù)據(jù)呢?
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速問速答你好,同學(xué)。
你這借方發(fā)生額是交的稅
2020 04/10 20:03
84784988
2020 04/10 20:08
全年繳納的稅款嗎?我們是社區(qū)這邊要我們提供公司產(chǎn)值及所繳納的稅費(fèi),產(chǎn)值就是一個公司全年的收入吧?
陳詩晗老師
2020 04/10 20:34
是的,全年的, 產(chǎn)值是指你的收入
84784988
2020 04/10 21:08
我看到前面一個財(cái)務(wù)發(fā)的科目余額表上,收入本年累計(jì)發(fā)生額是80多萬,利潤表本年累計(jì)又是300多萬,到底取那個數(shù)據(jù)?
陳詩晗老師
2020 04/10 21:41
收入的話,你可以直接看你利潤表里面的本年累計(jì)收入。
84784988
2020 04/11 10:18
木木老師,請教你一個問題,辦公室展廳布置費(fèi)用,是計(jì)入管理費(fèi)用?還是當(dāng)初裝修費(fèi)來分?jǐn)偅?/div>
陳詩晗老師
2020 04/11 10:20
如果金額不大,計(jì)管理費(fèi)用處理。
84784988
2020 04/11 10:21
一般多少計(jì)入裝修費(fèi)呢?
陳詩晗老師
2020 04/11 10:23
如果不超過5000計(jì)費(fèi)用,如果超過待攤處理
84784988
2020 04/11 10:25
兩張發(fā)票都是展廳布置15000,這個就要計(jì)入長期待攤費(fèi)用嗎?我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,之前辦公室有一幅畫,也是15000,我是直接計(jì)入管理費(fèi)用的,
陳詩晗老師
2020 04/11 10:31
畫的話費(fèi)用處理并不影響。
我這展廳是屬于不可獨(dú)立拆分,建議待攤處理
84784988
2020 04/11 10:33
攤銷按3年?
陳詩晗老師
2020 04/11 10:33
是的,不低于三年,你自行確定
84784988
2020 04/11 10:35
明細(xì)科目就寫展廳布置?還是裝修費(fèi)?
陳詩晗老師
2020 04/11 10:44
裝修費(fèi)處理,一般不直接用展廳布置明細(xì)科目
84784988
2020 04/11 10:47
1、長期待攤費(fèi)用是次月開始攤銷嗎?
2、計(jì)提庫房房租費(fèi)的時(shí)候,我是每月計(jì)入管理費(fèi)用的:
借:管理費(fèi)用-房租費(fèi)(11、12月份)
貸:其他應(yīng)付款-房租
今年1月份拿到發(fā)票的(總金額18000)
借:管理費(fèi)用3000
預(yù)付賬款9000
貸:其他應(yīng)付款-房租12000
計(jì)入預(yù)付賬款,再分?jǐn)偤竺?、3、4月份的房租費(fèi),但是到現(xiàn)在我們房租費(fèi)還沒有付,這樣處理正確嗎?
陳詩晗老師
2020 04/11 10:48
1.是的,一般是次月
2.分錄是對的,沒問題
84784988
2020 04/11 10:49
款項(xiàng)沒有支付,計(jì)入預(yù)付賬款也是可以的嗎?相當(dāng)于一個過渡科目?
陳詩晗老師
2020 04/11 10:59
你前面 9000沒有支付?那你就不是預(yù)付了啊,直接是
借:管理費(fèi)用-房租費(fèi)(11、12月份 9000)
貸:其他應(yīng)付款-房租
今年1月份拿到發(fā)票的(總金額18000)
借:管理費(fèi)用3000
待攤費(fèi)用 3000
貸:其他應(yīng)付款-房租6000
你多開了發(fā)票
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