問題已解決
1月份我們公司給客戶開了增值稅專票,現(xiàn)在4月份了客戶告訴我們發(fā)票上的稅號開錯了,讓我們重新開??梢灾匦麻_嗎?對方未做認(rèn)證抵扣
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,要先讓對方把錯誤的發(fā)票退回給你,然后你開具紅字發(fā)票,然后重新開具正確的專票給客戶
2020 04/03 10:28
84784958
2020 04/03 10:29
那么賬需要做處理嗎?
彩麗老師
2020 04/03 10:37
要處理,
開具紅字發(fā)票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) (金額全部紅字)
重新開具正確的專票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
84784958
2020 04/03 10:38
好的,謝謝
彩麗老師
2020 04/03 10:40
不客氣,祝你生活愉快!工作順利!
彩麗老師
2020 04/03 10:41
如果你對解答滿意請給五星好評,謝謝!
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