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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問一下我上年12月份暫估有10多萬成本,元月份已經(jīng)收到發(fā)票了。我是把收到的發(fā)票做在1月份賬里面沖掉之前的暫估,還是在12月份的賬沖掉,把后來收納的發(fā)票放在去年12月份的賬里?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答可以直接貼之前12月賬上,要是沒有差額話
2020 04/01 15:27
84785010
2020 04/01 15:28
有差額
maize老師
2020 04/01 15:28
有差額就按差額部分做現(xiàn)在賬上,
84785010
2020 04/01 15:30
金額超過了暫估的金額,多出3000多塊錢
maize老師
2020 04/01 15:36
借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品 ,借利潤分配未分配利潤 貸以前 年度損益調(diào)整
maize老師
2020 04/01 15:37
那就暫估少了,補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785010
2020 04/01 15:38
好的,謝謝
maize老師
2020 04/01 15:41
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
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