問題已解決
老師我勾選認(rèn)證了進(jìn)項,然后沖了銷項后還有多余的進(jìn)項應(yīng)該記在哪里呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這個的話,期末進(jìn)項、銷項,都是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅上的。進(jìn)項大于銷項的話,會導(dǎo)致未交增值稅余額在借方。這樣的話,不用賬務(wù)處理,下期留抵,就可以啦
2020 03/30 13:53
84784993
2020 03/30 13:55
老師,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方代表的是什么意思呢?
許老師
2020 03/30 13:59
我處理的話,不用這個科目。轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅,就可以了(應(yīng)該和這個,是一個意思)。在借方的話,表示本期進(jìn)項大于銷項,不用交增值稅,而且是要留抵的
84784993
2020 03/30 15:33
好的謝謝老師
許老師
2020 03/30 15:35
不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
閱讀 781