問題已解決

發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)其他年度多計(jì)提了怎么處理,其中管理費(fèi)-折舊費(fèi) 多計(jì)提了工程施工機(jī)械費(fèi)--折舊費(fèi)少計(jì)提,總的還是多計(jì)提了,要怎么調(diào)整,分錄怎么做

84785028| 提問時(shí)間:2020 03/24 15:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 沖銷多計(jì)提,借;以前年度損益調(diào)整,貸;以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)-折舊費(fèi) 補(bǔ)計(jì)提少計(jì)提,借;工程施工—機(jī)械費(fèi),貸;累計(jì)折舊
2020 03/24 15:51
84785028
2020 03/24 16:27
老師,那多計(jì)提的管理費(fèi)用折舊費(fèi)不涉及累計(jì)折舊這個(gè)科目嗎
鄒老師
2020 03/24 16:28
你好,因?yàn)榭缒炅耍托枰ㄟ^(以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)-折舊費(fèi))這個(gè)科目核算的
84785028
2020 03/24 16:38
哦,好的,那如果工程工資跨年少計(jì)提是不是也是直接補(bǔ)計(jì)提 借:工程工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
鄒老師
2020 03/24 16:40
你好,工程工資跨年少計(jì)提是這樣做分錄 借;工程施工——合同成本——人工,貸;應(yīng)付職工薪酬
84785028
2020 03/24 16:54
老師我剛做了,以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)-折舊費(fèi))這個(gè)科目,管理費(fèi)用調(diào)整了,但是累計(jì)折舊--辦公設(shè)備 這個(gè)科目貸方余額還是沒變化,跟折舊表來比還是多計(jì)提了,
鄒老師
2020 03/24 16:55
你好,你所做的調(diào)整分錄是什么呢?
84785028
2020 03/24 17:11
借:未分配利潤 貸:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 以前年度損益調(diào)整,我沒設(shè)置那個(gè)科目
鄒老師
2020 03/24 17:13
你好,跨年損益事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)通過以前年度損益調(diào)整科目核算,然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤 而不是直接計(jì)入管理費(fèi)用核算,再個(gè)管理費(fèi)用不會(huì)直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
84785028
2020 03/24 17:28
那我可以直接做借:累計(jì)折舊 貸:利潤分配--未分配利潤嗎
鄒老師
2020 03/24 17:31
你好,你這個(gè)是沖銷之前多計(jì)提的折舊?
84785028
2020 03/24 18:25
對(duì)
鄒老師
2020 03/24 18:25
你好,沖銷之前多計(jì)提的折舊完整的分錄是 借;累計(jì)折舊,貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配--未分配利潤
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~