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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,這道題怎么做?麻煩講解一下
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,利潤總額=2000萬,國債利息120萬需要做納稅調(diào)減應(yīng)納稅所得額處理,滯納金20萬做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理
應(yīng)納稅所得額=2000萬-120萬+20萬=1900萬,所得稅費(fèi)用=1900萬*25%=475萬
2020 03/23 16:40
84784954
2020 03/23 16:43
國債也什么要調(diào)減,滯納金為什么要調(diào)增呢
鄒老師
2020 03/23 16:44
你好,就是因?yàn)閲鴤⑹杖胧敲庹髌髽I(yè)所得稅的,所以需要做納稅調(diào)減處理
滯納金不能在所得稅稅前扣除,所以需要做納稅調(diào)增處理
84784954
2020 03/23 16:45
免稅收入為什么要調(diào)減,不得稅前扣除的為什么要調(diào)增呢
鄒老師
2020 03/23 16:48
你好,你可以去看一下我國企業(yè)所得稅法對(duì)這方面的規(guī)定
可能你是沒有這方面的基礎(chǔ),就搞不清為什么,這個(gè)都是規(guī)定
因?yàn)閲鴤⑹杖胧敲庹髌髽I(yè)所得稅的,所以需要做納稅調(diào)減處理
會(huì)計(jì)上計(jì)入了利潤,而稅法方面這個(gè)不需要納稅,所以站在稅法角度需要做納稅調(diào)減處理
滯納金不能在所得稅稅前扣除,所以需要做納稅調(diào)增處理
會(huì)計(jì)上計(jì)入了營業(yè)外支出,而這個(gè)支出稅法方面不允許扣除,所以站在稅法角度需要做納稅調(diào)增處理
84784954
2020 03/23 16:49
好的,謝謝老師
84784954
2020 03/23 16:50
那不征稅也應(yīng)該調(diào)減嗎
鄒老師
2020 03/23 16:51
你好,不征稅收入也是需要做納稅調(diào)減處理的
84784954
2020 03/23 16:52
好的,謝謝老師
鄒老師
2020 03/23 16:53
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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