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增值稅納稅報(bào)表表四本期實(shí)際抵減稅額這么顯示不到增值稅申報(bào)表里啊

84785044| 提問時(shí)間:2020 03/23 10:42
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好,減免的要手動填寫在主表 減免稅欄
2020 03/23 10:44
84785044
2020 03/23 10:48
老師你好 我填不進(jìn)去了是 這么回事啊
84785044
2020 03/23 10:57
老師你好 是不是填到應(yīng)納稅額減征額里啊
玲老師
2020 03/23 11:01
你填寫的是稅盤的那個抵減的增值稅嗎?那就對了,是填寫這一欄里
84785044
2020 03/23 11:03
是的 謝謝老師
玲老師
2020 03/23 11:12
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
84785044
2020 03/23 11:16
老師你好 這樣填寫申報(bào)不成功這么回事啊
84785044
2020 03/23 11:17
84785044
2020 03/23 11:17
這樣的提示是什么意思啊
玲老師
2020 03/23 11:33
你本期有應(yīng)交稅費(fèi)嗎 23行金額不能大于你實(shí)際要交的稅款金額
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