問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)12月做錯(cuò)了會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 9900 業(yè)務(wù)費(fèi)用 100 貸:零余額用款額度 10000 本應(yīng)該是 借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:零余額用款額度 10000 導(dǎo)致年底費(fèi)用支出多了100,應(yīng)付職工薪酬年末余額100。 應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄?

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/17 12:25
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借 應(yīng)付職工薪酬 100 貸 累計(jì)盈余 100
2020 03/17 13:01
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