問(wèn)題已解決

建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,對(duì)于分包的款項(xiàng)能不能在繳納增值稅時(shí)扣除差額納稅?

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/17 10:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好 分包款可以在預(yù)交稅款時(shí)扣除
2020 03/17 10:03
84785026
2020 03/17 10:09
不是預(yù)繳,就是正常繳納,是不是類(lèi)似于勞務(wù)分包的處理,只不過(guò)這個(gè)稅率是3%
玲老師
2020 03/17 10:23
如果是一般納稅人分包的進(jìn)項(xiàng),可以抵扣
玲老師
2020 03/17 10:24
小規(guī)模納稅人是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,分包出去的成本票可以做成本所得稅前扣除
84785026
2020 03/17 10:32
我公司是建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,取得注冊(cè)地本地一個(gè)建筑工程,取得銷(xiāo)售收入1000萬(wàn)元,其中分包工程款700萬(wàn),請(qǐng)問(wèn),我公司現(xiàn)在繳納的增值稅是多少?以上均為含稅金額。請(qǐng)老師計(jì)算一下
玲老師
2020 03/17 10:40
繳納增值稅的金額用不含稅的銷(xiāo)售額乘以3%
84785026
2020 03/17 11:10
那銷(xiāo)售額是1000呢還是300呢
玲老師
2020 03/17 11:22
取得銷(xiāo)售收入1000萬(wàn)元 是不含稅的金額
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~