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老師問個問題,就是我們是一般納稅人,公司賣一輛我們自用的車,現(xiàn)在需要交的增值稅是怎么算出來?還有這個增值稅是不是不可以抵扣這個月的進項稅?這個錢是通過什么方式去交?
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速問速答同學(xué)好,增值稅如果之前抵扣過的就是按13%繳納,可以并入當(dāng)月銷項稅抵扣當(dāng)月的進項稅,正常申報就可以
2020 03/12 18:00
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老師問個問題,就是我們是一般納稅人,公司賣一輛我們自用的車,現(xiàn)在需要交的增值稅是怎么算出來?還有這個增值稅是不是不可以抵扣這個月的進項稅?這個錢是通過什么方式去交?
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