問題已解決

企業(yè)注銷時,賬上有幾萬的其他應(yīng)付款(借法人的)掛著,該如何處理?肯定是不會還給法人了。

84784950| 提問時間:2020 03/12 15:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,不需要償還的其他應(yīng)付款,需要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入科目核算
2020 03/12 15:59
84784950
2020 03/12 16:04
1/手里還有幾張進(jìn)項票(未認(rèn)證的),要不要處理? 3/因為這幾張未認(rèn)證的進(jìn)項票導(dǎo)致預(yù)付賬款還有金額(當(dāng)時按銀行回單做的預(yù)付賬款,但發(fā)票沒有認(rèn)證,一直留著,)這個科目金額要如何處理?
鄒老師
2020 03/12 16:11
你好 1,沒有認(rèn)證就不需要再認(rèn)證了 2,按普通發(fā)票入賬,沖銷之前掛賬的預(yù)付賬款就是了
84784950
2020 03/12 16:21
進(jìn)項發(fā)票我就按照普通發(fā)票來入賬,不考慮進(jìn)項稅的問題了,分錄這樣直接寫?借 主營業(yè)務(wù)成本(票面含稅金額) 貸 預(yù)付賬款 即可了? 還有一個問題,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費期末余額是-731(是負(fù)數(shù)哦),這個該如何處理?
鄒老師
2020 03/12 16:23
你好 1是按普通發(fā)票入賬,分錄是,借;庫存商品等科目,貸;預(yù)付賬款 2是有留抵稅額導(dǎo)致的-731的余額嗎?
84784950
2020 03/12 16:36
1/老師,我們是汽車租賃行業(yè),是屬于轉(zhuǎn)租的那種,不涉及庫存,我之前確認(rèn)收入的分錄是貸主營業(yè)務(wù)收入-汽車租賃 結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本-汽車租賃,所以,按普通發(fā)票入賬時,借方還是主營業(yè)務(wù)成本可以嗎? 2/是的,老師,是留底稅額導(dǎo)致的余額
鄒老師
2020 03/12 16:38
你好 1,可以的 2,留抵稅額導(dǎo)致的應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)不需要特地調(diào)整的
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