老師,問一下,企業(yè)從外面購(gòu)進(jìn)了一批商品,進(jìn)價(jià)為100萬元,增值稅13萬元(13%)的稅率,市場(chǎng)售價(jià)為200萬,現(xiàn)在企業(yè)將這批商品用于發(fā)放職工福利,那么會(huì)計(jì)分錄是不是是這樣的: 1、購(gòu)入商品 借:庫(kù)存商品 100萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 13萬 貸:銀行存款 113萬 2、用于發(fā)放職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬 113萬 貸:庫(kù)存商品 100萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)13萬 請(qǐng)問下這里的,應(yīng)付職工薪酬這里是按含稅的進(jìn)價(jià)來確認(rèn)金額嗎?
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速問速答用于發(fā)放職工福利
借:應(yīng)付職工薪酬 113萬
貸:庫(kù)存商品 100萬
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)13萬
2020 03/12 14:40
84785041
2020 03/12 14:51
為什么是銷項(xiàng)稅?
樸老師
2020 03/12 14:54
視同銷售,相當(dāng)于你賣出了
84785041
2020 03/12 14:55
這是外購(gòu)的產(chǎn)品,不是自產(chǎn)的產(chǎn)品
樸老師
2020 03/12 15:00
那你就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
外購(gòu)商品作為職工福利的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,但是不視同銷售,增值稅應(yīng)該做轉(zhuǎn)出處理,相關(guān)分錄如下:
(1)商品購(gòu)入時(shí):
借:庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:現(xiàn)金或銀行存款
(2)發(fā)放福利時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬或管理費(fèi)用
貸:庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84785041
2020 03/12 15:03
那這里的應(yīng)付職工薪酬的金額是按什么來算的呢,是按照商品的進(jìn)價(jià)含稅113萬,還是以題目中給到的200萬的售價(jià)+增值稅26萬,226萬來確定呢?
樸老師
2020 03/12 15:09
你好,是按照113萬來計(jì)算的
84785041
2020 03/12 15:58
哦好的,謝謝
樸老師
2020 03/12 16:00
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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