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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,員工報(bào)銷的住宿費(fèi)還沒收到發(fā)票該怎么做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好 報(bào)銷的話建議是收到發(fā)票才報(bào)銷。 如果你們要報(bào)銷寫了報(bào)銷單的 做 借費(fèi)用貸銀行存款 到時(shí)收到發(fā)票附憑證后面
2020 03/12 13:42
84784980
2020 03/12 13:49
是1月份發(fā)生的費(fèi)用,到現(xiàn)在還沒開到發(fā)票
84784980
2020 03/12 13:50
我能先做暫估嗎?
meizi老師
2020 03/12 13:54
你好 可以的 先暫估 到時(shí)匯算之前沒發(fā)票要調(diào)整的
84784980
2020 03/12 14:31
我這邊已經(jīng)付款了,我沒有設(shè)置預(yù)付科目,那我應(yīng)該做在那一個(gè)科目里邊呢
meizi老師
2020 03/12 14:37
你好 做其他應(yīng)付賬款里面去核算
84784980
2020 03/12 14:43
可以發(fā)一下分錄給我嗎?
meizi老師
2020 03/12 14:45
你好 借管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用-住宿費(fèi) 貸銀行存款 直接這樣來(lái)做 。因?yàn)槟阋獣汗赖劫M(fèi)用 就這樣 ;如果不做費(fèi)用 只是先付款的話 就做借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 收到發(fā)票做 借管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用-住宿費(fèi) 貸其他應(yīng)付款
84784980
2020 03/12 14:58
那我增加一個(gè)其他應(yīng)付款-暫估費(fèi)用可以嗎?
meizi老師
2020 03/12 14:59
你好 可以的 你為了區(qū)分明細(xì)的
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