問題已解決

老師好,請問一下我公司是建筑勞務(wù)的,今年1月份發(fā)了好多19年的農(nóng)民工工資,19年12月時(shí)未做暫估,今年我該如處理?

84784977| 提問時(shí)間:2020 03/12 10:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好 補(bǔ)做 計(jì)提分錄 借;勞務(wù)成本,貸;應(yīng)付職工薪酬 補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;以前年度損益調(diào)整,貸;勞務(wù)成本
2020 03/12 10:08
84784977
2020 03/12 10:22
那能反結(jié)賬到19年12月計(jì)提嗎?
鄒老師
2020 03/12 10:34
你好,如果你單位的軟件可以跨年反結(jié)賬,是可以的
84784977
2020 03/12 10:39
那我反結(jié)賬到19年計(jì)提,到2020年需要沖減嗎,分錄該什么做呢
鄒老師
2020 03/12 10:40
你好,反結(jié)賬到19年計(jì)提,到2020年就不需要沖減的 分錄是 計(jì)提分錄 借;勞務(wù)成本,貸;應(yīng)付職工薪酬 補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本
84784977
2020 03/12 10:49
2020年只做借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款這筆是嗎
鄒老師
2020 03/12 10:50
你好,如果實(shí)際發(fā)放是在2020年,那2020年就只需要做發(fā)放工資分錄(借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款)就是了
84784977
2020 03/12 10:51
好的,那我明白了
鄒老師
2020 03/12 10:52
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
84784977
2020 03/12 10:54
那如果我是在2020年做補(bǔ)計(jì)提,到時(shí)把以前年度損益調(diào)整,轉(zhuǎn)到未分配利潤,是不是利潤減少在20年
鄒老師
2020 03/12 11:01
你好,以前年度損益調(diào)整不在利潤表體現(xiàn),不影響2020年的利潤
84784977
2020 03/12 11:08
那以前年度損益調(diào)整不需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里去嗎
鄒老師
2020 03/12 11:13
你好,以前年度損益調(diào)整是需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里去的
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