問(wèn)題已解決

老師,麻煩問(wèn)下,就是我們這個(gè)月開票出去5000,但是我們這個(gè)月銀行賬上收到10000,然后下個(gè)月又開了發(fā)票5000,我這個(gè)月和下個(gè)月怎么做賬啊

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/12 09:34
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)月收到款的時(shí)候,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 10000 開票之后,借:預(yù)收賬款 5000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
2020 03/12 09:35
84784979
2020 03/12 09:38
我們是小規(guī)模,這個(gè)月也開發(fā)票了的,下個(gè)月也開,
84784979
2020 03/12 09:39
這個(gè)月不確認(rèn)收入嗎,
辜老師
2020 03/12 09:39
這個(gè)月確認(rèn)剩下5000的收入
84784979
2020 03/12 09:40
再給我寫下嘛,具體點(diǎn)
辜老師
2020 03/12 09:43
收到款的時(shí)候,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 10000 這個(gè)月開票,借:預(yù)收賬款 5000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 下個(gè)月開票,借:預(yù)收賬款 5000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
84784979
2020 03/12 09:45
必須用預(yù)收賬款這個(gè)科目嗎,還可以用其他科目不
辜老師
2020 03/12 09:46
用應(yīng)收賬款也是可以的
84784979
2020 03/12 09:48
把預(yù)收換成應(yīng)收,其他不變可以撒
辜老師
2020 03/12 09:49
是的,其他的不變的
84784979
2020 03/12 10:20
老師,我問(wèn)返了,是這樣的,比如2月份開了5000,3月收到銀行收到10000,3月份又開了5000的發(fā)票,我2月和3月份怎么做賬
辜老師
2020 03/12 10:27
2月開票,借:應(yīng)收賬款 5000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 3月開票,借:應(yīng)收賬款 5000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 收款,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
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