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老師您好!實收資本月末結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤再轉(zhuǎn)入利潤未分配可以嗎?實收資本怎樣處理才正確?

84784963| 提問時間:2020 03/11 11:23
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
實收資本是不用結(jié)轉(zhuǎn)的,按期末余額填入資產(chǎn)負(fù)債表
2020 03/11 11:23
84784963
2020 03/11 13:12
謝謝老師!請問實收資本在什么情況下用得上,它怎么核算?
辜老師
2020 03/11 13:18
就是你收到股東投資款的時候,借:銀行存款 貸:實收資本
84784963
2020 03/11 13:26
之后該科目會變化嗎?或說每月底直至年底都為該數(shù)?
辜老師
2020 03/11 13:29
沒有新增投資款,這個科目不會變化的
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