問(wèn)題已解決

當(dāng)年發(fā)現(xiàn)無(wú)形資產(chǎn)錯(cuò)記管理費(fèi)用,應(yīng)該怎么調(diào)賬

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/09 15:03
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 之前分錄是做的借管理費(fèi)用貸銀行存款 ?,F(xiàn)在做 借無(wú)形資產(chǎn) 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 記得補(bǔ)計(jì)提攤銷(xiāo)
2020 03/09 15:04
84785021
2020 03/09 15:09
當(dāng)月已結(jié)賬了,是不是應(yīng)該借無(wú)形資產(chǎn),貸本年利潤(rùn)?
meizi老師
2020 03/09 15:09
你好 不是 還是去沖你管理費(fèi)用 到時(shí)管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 月末在結(jié)轉(zhuǎn)處理
84785021
2020 03/09 15:28
如果把往年的在建工程錯(cuò)記管理費(fèi)用呢,整么調(diào)賬
meizi老師
2020 03/09 15:28
你好 借 在建工程 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
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