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年底未收的應(yīng)收賬款和未付的其他應(yīng)付款怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84784982| 提问时间:2020 03/06 11:51
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,按照原來的金額直接結(jié)轉(zhuǎn)到下一年
2020 03/06 11:52
84784982
2020 03/06 11:54
會(huì)計(jì)分錄是?還有員工的油費(fèi)、電話費(fèi)和修汽車費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄,講老師幫我列一下,謝謝?
暖暖老師
2020 03/06 11:54
不需要會(huì)計(jì)分錄的額結(jié)轉(zhuǎn) 借管理費(fèi)用-電話費(fèi) 差旅費(fèi)貸庫(kù)存現(xiàn)金
84784982
2020 03/06 13:03
小規(guī)模購(gòu)進(jìn)的保安裝備,未付款的發(fā)票會(huì)計(jì)分錄
暖暖老師
2020 03/06 13:03
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款
84784982
2020 03/06 13:19
老師借記不是庫(kù)存商品嗎?
暖暖老師
2020 03/06 13:20
你們金額單件在2000以上可以做固定資產(chǎn)
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