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老師, 無形資產(chǎn)是不是需要攤銷,攤銷完了,報(bào)廢也不用做賬處理??怎么做分錄?

84785021| 提問時(shí)間:2020 03/04 17:01
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,如果全部攤銷完了,報(bào)廢時(shí)的分錄 借:累計(jì)攤銷 貸:無形資 產(chǎn) 將賬注銷就可以
2020 03/04 17:02
84785021
2020 03/04 17:04
那攤銷的時(shí)候是第二個(gè)月攤銷是嗎,怎么做分錄 ,一般是按12個(gè)月攤銷?
立紅老師
2020 03/04 17:06
你好,無形資產(chǎn)增加是當(dāng)月攤銷的,比如1月增加,1月末就可以攤銷。
84785021
2020 03/04 17:24
發(fā)票是9月的,我現(xiàn)在做10月的賬,那應(yīng)該怎么做?
立紅老師
2020 03/04 17:25
你好,如果9月沒有入賬,可以直接計(jì)入10月的賬上,然后在10月末攤銷就可以
84785021
2020 03/04 17:27
老師,那應(yīng)該怎么做分錄?
立紅老師
2020 03/04 17:32
你好, 借:無形資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 貸:銀行存款等 攤銷 借:管理費(fèi)用等 貸:累計(jì)攤銷
84785021
2020 03/04 17:40
如果還沒有付了,銀行存款改為其他應(yīng)付款嗎?
84785021
2020 03/04 17:41
老師,還有攤銷 管理費(fèi)用 什么費(fèi)用 累計(jì)攤銷 什么?
立紅老師
2020 03/04 17:44
你好, 如果還沒有付了,銀行存款改為其他應(yīng)付款嗎?——改為應(yīng)付賬款 還有攤銷 管理費(fèi)用 什么費(fèi)用 累計(jì)攤銷 什么?——管理費(fèi)用——攤銷費(fèi)
84785021
2020 03/04 17:54
老師,模具應(yīng)該怎么做賬,是借 庫存商品 貸:應(yīng)付賬款?
立紅老師
2020 03/04 17:56
你好,模具的用途是什么?
84785021
2020 03/04 17:57
用在加工產(chǎn)品的,
立紅老師
2020 03/04 18:28
你好,用于加工產(chǎn)品,如果金額大的,可以先計(jì)入固定資 產(chǎn),然后計(jì)提折舊 入制造費(fèi)用
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