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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,員工在外出差,每天的餐補(bǔ)是40元,但是有時他們在小餐館吃飯沒有發(fā)票,能做張餐費(fèi)補(bǔ)貼表,不用發(fā)票嗎
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速問速答不對啊,我問過很多會計(jì)說是出差餐補(bǔ)不用發(fā)票也可以啊
2016 05/03 13:14
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2016 05/03 13:18
1、公司長期出差在外的員工午餐費(fèi)補(bǔ)助沒有發(fā)票,可以只填一張差旅費(fèi)報(bào)銷單入賬,可以稅前列支;
2、如果作為出差補(bǔ)助,列入管理費(fèi)用--差旅費(fèi),就不用并入工資薪金收入計(jì)算繳納個所稅;
宋生老師
2016 05/03 13:14
您好!如果沒有發(fā)票的話,這樣的需要計(jì)入員工工資計(jì)算個人所得稅。
宋生老師
2016 05/03 13:30
您好!這個看您當(dāng)?shù)氐臉?biāo)準(zhǔn),超過標(biāo)準(zhǔn)部分的金額有發(fā)票可以稅前列支,沒有發(fā)票要稅前列支的話,就要計(jì)入工資中申報(bào)。
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