問(wèn)題已解決

有外經(jīng)證的,公司開(kāi)票的增值稅金額和外地預(yù)繳的增值稅金額。本公司這邊填附加稅表時(shí),增值稅填開(kāi)票的增值稅金額還是填兩項(xiàng)的差額?

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/01 17:56
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王晶老師
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你好,報(bào)差額就可以了
2020 03/01 17:57
84785021
2020 03/01 17:58
差額后是0,就填0吧?
王晶老師
2020 03/01 18:21
額嗯,就填寫0吧
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