問(wèn)題已解決
你好,我們是自收自支公立醫(yī)院,沒(méi)有財(cái)政應(yīng)反還額度,我們的預(yù)算會(huì)計(jì)的資金結(jié)存期初數(shù)如何確認(rèn),后附資產(chǎn)負(fù)債表
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答我說(shuō)你是自收自支的公立醫(yī)院的話。你這里貨幣資金的余額應(yīng)該合理,預(yù)算會(huì)計(jì)資金結(jié)存的余額是對(duì)的上的。期初數(shù)的話,就是上年末的期末數(shù)。你是什么意思?是你上年度不是屬于自收自支嗎?
2020 03/01 09:15
84785009
2020 03/01 09:17
我得想問(wèn),我得預(yù)算會(huì)計(jì)期初數(shù)就填財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的貨幣資金對(duì)嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 03/01 09:18
如果說(shuō)你這個(gè)企業(yè)是自收自支的話,你預(yù)算會(huì)計(jì)核算的是財(cái)政預(yù)算資金,這里就會(huì)有差額。預(yù)算會(huì)計(jì)是不合算地自收自制的這一部分資金只是核算財(cái)政給的資金。
84785009
2020 03/01 09:20
我們有一部分財(cái)政給的公立醫(yī)院改革的錢(qián),我直接填財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)就可以了吧
陳詩(shī)晗老師
2020 03/01 09:23
是的是的,預(yù)算會(huì)計(jì),根據(jù)理財(cái)政給的這一部分錢(qián)的余額填寫(xiě)。預(yù)算會(huì)計(jì)核算的只是財(cái)政預(yù)算資金。
84785009
2020 03/01 09:26
那我做預(yù)算憑證的時(shí)候是只要涉及資金的流入流出不管是財(cái)政撥款的還是自己收入的都得做對(duì)嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 03/01 09:36
預(yù)算會(huì)計(jì)的話,是根據(jù)財(cái)政預(yù)算資金采用收付,實(shí)現(xiàn)制做賬物處理。如果說(shuō)是財(cái)政撥給你的收入,也需要做處理的呀,只是說(shuō)你這個(gè)醫(yī)院自收自支的這一部分不用
84785009
2020 03/01 09:58
您看我們每天的門(mén)診收入憑證借:現(xiàn)金貸:醫(yī)療收入預(yù)算會(huì)計(jì)借:資金結(jié)存-貨幣資金貸:預(yù)算門(mén)診收入不應(yīng)該是這樣做呀
陳詩(shī)晗老師
2020 03/01 10:03
你這個(gè)錢(qián)是你醫(yī)院自收自支的,你預(yù)算會(huì)計(jì)實(shí)際上不在他的核算范圍之內(nèi)啊。
陳詩(shī)晗老師
2020 03/01 10:05
然后就是還有一個(gè)問(wèn)題,如果說(shuō)你這個(gè)自收自制的這一部分的資金也是列入到財(cái)政監(jiān)管資金。那么這個(gè)時(shí)候你就要做處理,那么這個(gè)時(shí)候的處理是屬于非財(cái)政撥款收入。怎么這個(gè)樣子的話,你這個(gè)預(yù)算資金就合算了兩部分,第一部分是財(cái)政預(yù)算資金,第二是非財(cái)政預(yù)算資金。
84785009
2020 03/01 10:06
對(duì),我現(xiàn)在就是這么分的,但是非財(cái)政資金的年初數(shù)我確定不了
陳詩(shī)晗老師
2020 03/01 10:24
就是你自收自支部分的結(jié)余資金。
你資產(chǎn)負(fù)債表里面的資金=財(cái)政結(jié)余資金?非財(cái)政結(jié)余資金
84785009
2020 03/01 10:27
但是非財(cái)政是負(fù)數(shù)
84785009
2020 03/01 10:28
因?yàn)槲覀冇械闹С霾](méi)有付款的
陳詩(shī)晗老師
2020 03/01 10:42
也就是說(shuō),你的支出大于你的收入。那么,你這一部分錢(qián)是從什么地方去支付的了?超過(guò)了這一部分,是你的財(cái)政資金支付的嗎?
陳詩(shī)晗老師
2020 03/01 10:42
有的資金并沒(méi)有付款的話,那么你預(yù)算會(huì)計(jì)就不用做處理啊。預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制。
84785009
2020 03/01 10:46
這個(gè)我知道,比如說(shuō)我的應(yīng)付賬款是藥款但是我們出庫(kù)的時(shí)候會(huì)走支出但是沒(méi)有付款,還有應(yīng)付職工薪酬我們也走了支出沒(méi)有付款,這些就得從結(jié)余里加上對(duì)嗎?最終確定的應(yīng)該會(huì)是我的庫(kù)存現(xiàn)金
陳詩(shī)晗老師
2020 03/01 10:49
是的,你這些沒(méi)有支付的,都要加到你的資金結(jié)算里面。
陳詩(shī)晗老師
2020 03/01 10:49
是的,你這些沒(méi)有支付的,都要加到你的資金結(jié)存里面。
84785009
2020 03/01 10:52
那最終還應(yīng)該是財(cái)務(wù)的庫(kù)存現(xiàn)在,只不過(guò)是得做一個(gè)沒(méi)有入賬的明細(xì),確定資金結(jié)存
陳詩(shī)晗老師
2020 03/01 10:54
是的是的,就是這個(gè)意思。
84785009
2020 03/01 10:55
好的,非常感謝
陳詩(shī)晗老師
2020 03/01 10:57
不客氣,祝你工作愉快
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