問題已解決
建筑公司**形式,材料款為代收代付,但是開來(lái)的材料發(fā)票需要入我們公司成本,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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速問速答許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-**方
至于結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的,和正常處理,是一樣的
2020 02/29 09:17
84784976
2020 02/29 09:20
但是**方是提前把錢打來(lái)了,我們也給他付給材料商了,等于其他應(yīng)付款科目是平了,現(xiàn)在又來(lái)了一張發(fā)票
許老師
2020 02/29 09:24
這樣啊 提前打過來(lái) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-**費(fèi)
購(gòu)買原材料 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 支付貨款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
這樣的話,還是體現(xiàn),你們欠**方一筆錢哦
84784976
2020 02/29 09:25
是的,就是**方的分錄做不平是吧
許老師
2020 02/29 09:29
這個(gè)現(xiàn)在是不平呀。不過呢,以后獲得的收入,給**方,沖銷呀
84784976
2020 02/29 09:33
好的,謝謝老師
許老師
2020 02/29 09:33
不客氣。如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝!
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