問(wèn)題已解決

老師好,我酒店一月份免征了普票部分增值稅,專票抵扣進(jìn)項(xiàng)后應(yīng)該繳納增值稅稅款20277元,我附加稅是根據(jù)20277為依據(jù)繳納附加稅嗎,還是?

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/26 17:13
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,有增值稅就要交附加稅的 按實(shí)際 交的增值稅*附加稅率
2020 02/26 17:17
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