問題已解決
衛(wèi)健委給差額事業(yè)單位撥付了一筆款項(xiàng),收到時(shí)做分錄:借:銀行 貸:其他應(yīng)付款;用這錢購買了固定資產(chǎn),付款時(shí):借:其他應(yīng)付款 貸:銀行,固定資產(chǎn)入庫:借:固定資產(chǎn) 貸:? 請問這里貸方應(yīng)該用什么科目呢?(政府會(huì)計(jì)制度)
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借:固定資產(chǎn)
貸:財(cái)政撥款收入
2020 02/26 09:04
84784981
2020 02/26 09:16
老師您好,但是我們上級主管部門也就是衛(wèi)健委已經(jīng)做了財(cái)政收入,我們二級單位就不能做了 ,不然年終決算和財(cái)政局對不上賬
蔣飛老師
2020 02/26 09:20
可以記入“上級補(bǔ)助收入”
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