問(wèn)題已解決

本月計(jì)提的五險(xiǎn)一金本月未繳納,是不是可以放在其他應(yīng)付款的貸方,計(jì)提分錄:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-五險(xiǎn)一金 ;下月繳納時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/22 22:30
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,這樣處理,計(jì)提分錄:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬--五險(xiǎn)一金 ,下月繳交時(shí),借應(yīng)付職工薪酬--五險(xiǎn)一金,貸銀行存款,
2020 02/22 22:31
84785045
2020 02/22 22:35
老師,本月從應(yīng)付職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)在其他應(yīng)付款不行嗎
莊老師
2020 02/22 22:45
你好,不用這樣處理,可以從應(yīng)付職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)在其他應(yīng)付款
84785045
2020 02/22 23:07
老師,未繳納的五險(xiǎn)一金只能做在應(yīng)付職工薪酬的貸方,不能做在其他應(yīng)付款貸方是嗎
莊老師
2020 02/22 23:09
你好,是的,一般帳務(wù)處理這樣的
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