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兩家公司內(nèi)帳合并,另外一家沒做庫存商品,但盤點出來是有的。怎么處理?

84785021| 提問時間:2020 02/22 16:40
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
計入并入后的公司賬簿
2020 02/22 16:42
84785021
2020 02/22 16:42
沒看懂
鐘存老師
2020 02/22 16:43
不是那張合并了嗎?合并了以后計入合并的公司的庫存商品就行。
84785021
2020 02/22 16:47
怎樣寫分錄?
84785021
2020 02/22 16:48
兩家公司已經(jīng)結(jié)賬
鐘存老師
2020 02/22 16:48
借:庫存商品     貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢      借:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢     貸:管理費用
84785021
2020 02/22 16:55
沒有待處理財產(chǎn)損溢,還可以用哪些科目?。?/div>
鐘存老師
2020 02/22 16:57
這個是專用科目。不能新增一個嗎?
84785021
2020 02/22 17:24
老師,還有預(yù)付固定資產(chǎn)定金也是沒做帳,后面怎么調(diào)整科目?
84785021
2020 02/22 17:32
固定資產(chǎn)付了部分訂金,已經(jīng)收到貨。怎樣寫分錄
鐘存老師
2020 02/22 17:41
定金支付的時候,進入。計入預(yù)付賬款。目前的新科目就合同資產(chǎn)。你實際收到貨物的時候,應(yīng)該把合同資產(chǎn)從借方轉(zhuǎn)出,然后實際貨物的差額計入應(yīng)付賬款。
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