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預(yù)算會(huì)計(jì)中碰到往來,不是代收代付那種,但又涉及現(xiàn)金收支,預(yù)算需要做嗎

84785009| 提問時(shí)間:2020 02/22 09:15
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 需要做分錄的
2020 02/22 09:15
84785009
2020 02/22 09:32
比如今年收到以前年度的其他應(yīng)收款,預(yù)算會(huì)計(jì)貸方是否做收入?如果今年支付去年的其他應(yīng)付款,預(yù)算會(huì)計(jì)借方是否列支出
蔣飛老師
2020 02/22 09:34
需要做對(duì)應(yīng)的收入和支出的,因?yàn)轭A(yù)算會(huì)計(jì)堅(jiān)持的是“收付實(shí)現(xiàn)制”的原則。
84785009
2020 02/22 09:39
不是就虛增收入和支出了
蔣飛老師
2020 02/22 09:40
不會(huì)的,這是符合預(yù)算會(huì)計(jì)核算原理的
84785009
2020 02/22 09:43
年初銜接的時(shí)候,把其他應(yīng)收和應(yīng)付放在財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)了,那收到往年應(yīng)收款和應(yīng)付款是否可以沖財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是對(duì)的不?
蔣飛老師
2020 02/22 09:48
可以沖財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的
84785009
2020 02/22 10:14
但是結(jié)余數(shù)好像不對(duì)
蔣飛老師
2020 02/22 10:16
預(yù)算會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)可以不一致的,因?yàn)閳?jiān)持的核算原則不一樣。
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