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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,出口退稅率為0。怎么處理?
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速問(wèn)速答退稅率為0的產(chǎn)品,就是取消退稅的產(chǎn)品; 一般情況下是國(guó)家不鼓勵(lì)出口或限制出口的產(chǎn)品. 按照規(guī)定是要按內(nèi)銷處理的,賬務(wù)處理就按內(nèi)銷業(yè)務(wù),記內(nèi)銷收入,提銷項(xiàng),對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣
2020 02/19 10:54
84785021
2020 02/19 12:50
老師,我們公司開票2019.10月份開票了。開票的時(shí)候選擇免稅了。現(xiàn)在在申報(bào)出口退稅的時(shí)候碰到這個(gè)問(wèn)題,那怎么處理?
樸老師
2020 02/19 12:55
不能退稅,視同內(nèi)銷的
84785021
2020 02/19 12:56
老師,那之前開的發(fā)票需要紅沖,重新開票么?還是直接賬面調(diào)整就可以了?
樸老師
2020 02/19 13:01
你開的出口發(fā)票是什么
84785021
2020 02/19 13:01
嗯嗯對(duì)的。因?yàn)橹安恢朗?退稅的,所以開了出口發(fā)票
樸老師
2020 02/19 13:05
沒(méi)事,這個(gè)沒(méi)事的哦
84785021
2020 02/19 13:23
那老師,還需要調(diào)整會(huì)計(jì)憑證么?及需要重新開具發(fā)票么?
樸老師
2020 02/19 13:32
你分錄按內(nèi)銷處理的,賬務(wù)處理就按內(nèi)銷業(yè)務(wù),記內(nèi)銷收入,提銷項(xiàng),對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣
84785021
2020 02/19 13:40
嗯嗯,那就是接下來(lái)有這樣子的情況就是開票按照增值稅專用發(fā)票開具對(duì)么?按照稅率13%的銷項(xiàng)稅額開具對(duì)么?
樸老師
2020 02/19 13:46
嗯,可以這樣操作的,滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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