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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問,跨年的現(xiàn)金溢余用哪個(gè)科目?因?yàn)楝F(xiàn)金和出納現(xiàn)金對不上,賬實(shí)不相符,沒辦法查明原因,所以用什么科目啊?
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速問速答這個(gè)做以前年度損益調(diào)整,要是12月盤點(diǎn)時(shí)候之前沒有做話,這個(gè)一般盤點(diǎn)是12月做,這個(gè)做的是管理費(fèi)用,
2020 02/12 15:04
maize老師
2020 02/12 15:06
做溢余 這個(gè)是做營業(yè)外收入,
maize老師
2020 02/12 15:06
1、現(xiàn)金盤盈
? ? ? ? 批準(zhǔn)前:?? 借:庫存現(xiàn)金
???????????? 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢
? ? ? 批準(zhǔn)后:(1)屬于支付給有關(guān)人員或單位的
? ? ? ? ? ? ?借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢
? ? ? ? ? ? 貸:其他應(yīng)付款
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(2)未查明原因的
? ? ? ? ? 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢
? ? ? ? ? 貸:營業(yè)外收入
2、現(xiàn)金盤虧
? ? ? ? 批準(zhǔn)前:?? 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢
???????????? 貸:庫存現(xiàn)金
? ? ? ?批準(zhǔn)后:(1)應(yīng)由責(zé)任人賠償或保險(xiǎn)公司賠償?shù)?
? ? ? ? ? ? ? ? 借: 其他應(yīng)收款
? ? ? ? ? ? ? ?貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (2)未查明原因的
? ? ? ? ? ? ? ? ? 借: 管理費(fèi)用
? ? ? ? ? ? ? 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢
maize老師
2020 02/12 15:07
沒有跨年是這么做,跨年這個(gè)損益科目換成以前年度損益調(diào)整
maize老師
2020 02/12 15:07
需要12月盤點(diǎn)這個(gè)才對,
84785046
2020 02/12 15:09
12月已經(jīng)結(jié)賬了,只能在2050年做了
84785046
2020 02/12 15:09
2020年
maize老師
2020 02/12 15:11
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢
貸:以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84785046
2020 02/12 15:11
那我現(xiàn)在是,現(xiàn)金盤盈
批準(zhǔn)前: 借:庫存現(xiàn)金
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢
貸:營業(yè)外收入
84785046
2020 02/12 15:11
是這樣嗎?老師
maize老師
2020 02/12 15:13
你這個(gè)跨年了,那你這樣做,盤點(diǎn)表上面寫2020年1月盤點(diǎn),
84785046
2020 02/12 15:13
明白了,謝謝你
maize老師
2020 02/12 15:13
不能寫是2019年盤點(diǎn)的
84785046
2020 02/12 15:14
以前年度損益是屬于哪個(gè)科目???
84785046
2020 02/12 15:15
老師我沒有盤點(diǎn)表的,因?yàn)槌黾{會計(jì)都是我,以前是代理做賬,所以導(dǎo)致現(xiàn)在這樣,我就想調(diào)成和出納一樣金額
maize老師
2020 02/12 15:18
你是不是用小準(zhǔn)則,小準(zhǔn)則沒有這個(gè),直接做利潤分配未分配利潤,
84785046
2020 02/12 15:20
我是用小企業(yè)會計(jì)制度
maize老師
2020 02/12 15:21
。。。。這個(gè)制度作廢了,根據(jù)財(cái)會2011.17號文件這個(gè)制度作廢了
84785046
2020 02/12 15:21
啊………我是用金蝶作賬的
maize老師
2020 02/12 15:22
一般這樣不一樣一般是找老板借款做一筆,你可以去查下,估計(jì)是代賬根據(jù)發(fā)票做時(shí)候報(bào)銷庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),這個(gè)一般是做一筆借款
84785046
2020 02/12 15:23
我現(xiàn)在是出納這里現(xiàn)金多了
maize老師
2020 02/12 15:24
去查看那一筆少做,是不是給代賬的單據(jù)不全,要不就直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入下面
84785046
2020 02/12 15:25
那老師,我是小規(guī)模核定征收的公司,我要用的哪套準(zhǔn)則或者制度
84785046
2020 02/12 15:26
那是直接在2020年做:借:庫存 貸:營業(yè)外收入嗎???
maize老師
2020 02/12 15:26
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則就可以這個(gè)
84785046
2020 02/12 15:30
我2020年的賬套還沒開始,我還可以改,那我現(xiàn)在改成?制度還是準(zhǔn)則?我想用營業(yè)外收入那個(gè),簡單點(diǎn)
maize老師
2020 02/12 15:31
準(zhǔn)則,這個(gè)是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,
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