問題已解決
本月有紅發(fā)票,在報稅的時候哪里填寫負數(shù)發(fā)票?還是直接在銷售金額上面直接減紅沖金額即可?
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速問速答填寫增值稅申報表附表一,在適用稅率的同一行,如13%稅率這一行,如果是開具專用發(fā)票的負數(shù),直接減少當(dāng)月的專用發(fā)票的金額,填寫在第一列、第二列的數(shù)據(jù)中,如果是開具的普通發(fā)票負數(shù),直接減少當(dāng)月的普通發(fā)票的金額,填寫在第三列、第四列的數(shù)據(jù)中
2020 02/02 19:08
84784978
2020 02/02 19:50
那就是紅沖金額,就是負數(shù)金額不用填寫是嗎?直接減就好了
江老師
2020 02/02 20:16
紅沖金額減了,直接減少了當(dāng)月的開票的收入數(shù)據(jù)
84784978
2020 02/03 13:31
我的意思是,不用在哪里填寫紅沖金額,直接減少填寫上去就好了是嗎
江老師
2020 02/03 17:29
直接減少需要填寫的銷售數(shù)據(jù)
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