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老師,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個(gè)科目年末會(huì)有余額嗎

84785028| 提問時(shí)間:2020 01/14 13:40
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 要看你賬上情況 ? 你是一般還是小規(guī)模
2020 01/14 13:40
84785028
2020 01/14 13:47
一般納稅人
meizi老師
2020 01/14 13:51
你好 看你實(shí)際情況比如你進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)或者銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅 都可能會(huì)出現(xiàn)余額的 主要看你實(shí)際金額來(lái)判斷的
84785028
2020 01/14 13:56
那增值稅年末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
meizi老師
2020 01/14 13:57
你好 一般納稅人 一般是需要結(jié)轉(zhuǎn)的 比如 如果你們是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 。如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
84785028
2020 01/14 14:12
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)是在年末嗎?
meizi老師
2020 01/14 14:13
嗯是的年末結(jié)轉(zhuǎn) 正常每月也需要結(jié)轉(zhuǎn)的。 看你實(shí)際情況
84785028
2020 01/14 14:15
我的應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額都有余額
84785028
2020 01/14 14:17
都沒有結(jié)轉(zhuǎn)怎么處理?
84785028
2020 01/14 14:17
會(huì)有什么影響?
meizi老師
2020 01/14 14:22
你好 你年末一起結(jié)轉(zhuǎn)就行。 一般是按月結(jié)轉(zhuǎn)后好核算你的應(yīng)交增值稅 與你實(shí)際申報(bào)表核對(duì) 。如果按月沒結(jié)轉(zhuǎn) 年末結(jié)轉(zhuǎn)也行的
84785028
2020 01/14 14:24
那他的結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?要怎么出呢
meizi老師
2020 01/14 14:26
你好 上面已經(jīng)給你寫了 你可以看看 比如 如果你們是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 。如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
84785028
2020 01/14 14:41
那就是年末要和利潤(rùn)一樣做一次結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
meizi老師
2020 01/14 14:47
你好 是的 你可以按月來(lái)做結(jié)轉(zhuǎn) 正常12月結(jié)轉(zhuǎn) 就可以了。
84785028
2020 01/14 15:15
老師你好!為什么我結(jié)轉(zhuǎn)了一整年的增值稅可是12月的科目余有12月份的不能結(jié)轉(zhuǎn)呢
meizi老師
2020 01/14 15:18
你好 那你看下你是不是金額沒結(jié)轉(zhuǎn)完 導(dǎo)致了有余額。 你自己一起計(jì)算下進(jìn)項(xiàng)稅多少 銷項(xiàng)稅多少 結(jié)轉(zhuǎn)了最終還有多少增值稅未交納或者留抵的金額 你這樣來(lái)計(jì)算 來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)
84785028
2020 01/14 16:02
meizi老師
2020 01/14 16:03
好的希望能幫到你
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