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應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目余額,月末和年末怎樣處理?

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/04 08:02
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019 04/04 08:03
84784977
2019 04/04 08:09
老師,是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目余額,都通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嘛?然后轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅嘛?
小惑老師
2019 04/04 08:31
除了進(jìn)項(xiàng)稅額都是這樣處理的
84784977
2019 04/04 20:56
進(jìn)項(xiàng)稅額咋處理呢?
小惑老師
2019 04/04 21:01
進(jìn)項(xiàng)稅額直接將余額帶到下年進(jìn)行抵扣
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