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年底將應付職工薪酬專為其他應付款未付工資 轉(zhuǎn)年發(fā)放工資和繳納公積金怎么寫分錄

84784986| 提問時間:2020 01/10 16:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!要看你年底做過什么分錄了。
2020 01/10 16:03
84784986
2020 01/10 16:05
借:應付職工薪酬。貸:其他應付款
宋生老師
2020 01/10 16:10
你好!你這個沒有二級科目嗎?這個只是工資部分是不是?
84784986
2020 01/10 16:12
借:應付職工薪酬—工資 貸:其他應付款—未付工資 年底應付職工薪酬余額為零
宋生老師
2020 01/10 16:23
您好!你發(fā)工資的時候,借其他應付款-未付工資 貸銀行存款 其他應付款-社保-個人部分等。 然后繳納社保,借管理費用-社保-公司部分 他應付款-社保-個人部分等。 貸銀行存款。
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