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提問#老師怎么計提工資?怎么做憑證?我這樣做的不對。
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速問速答您好,先計提后支付。您的預算會計對了
借:單位管理費用或者業(yè)務活動費用 貸:應付職工薪酬-工資 -社保
借:應付職工薪酬-工資 -社保貸:零余額賬戶用款額度
2020 01/09 19:24
84785020
2020 01/09 19:33
金額上有什么變化嗎?
董老師
2020 01/09 19:34
您好,金額上沒有變化
84785020
2020 01/09 20:03
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2020 01/09 20:04
提問#這個計提預算會計怎么做?
董老師
2020 01/09 20:06
計提不需要預算會計
計提加支付,只有支付的時候涉及預算會計。預算會計只有收支的時候才涉及
84785020
2020 01/09 20:19
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2020 01/09 20:20
提問#這個什么情況呀?老師
84785020
2020 01/09 20:23
84785020
2020 01/09 20:23
提問#這樣就對了吧?
董老師
2020 01/09 21:23
您好,是的,需要對應,零余額對應資金結(jié)存的也是零余額
84785020
2020 01/09 21:24
提問#單位買的電腦怎么做固定資產(chǎn)憑證呀?老師
董老師
2020 01/09 21:30
您好,直接借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款
借 行政支出 貸 資金結(jié)存
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2020 01/09 21:31
謝謝!老師
董老師
2020 01/09 22:28
不用客氣滿意的話給個五星好評謝謝
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