問題已解決

當月認證的進項票怎么做會計分錄,后期開了銷項抵扣的時候如何做?

84784981| 提問時間:2020 01/08 22:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,購入,借:庫存商品等 應交稅費——應增(進)貸:銀行存款 銷項,借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務入等 應交稅費——應增(銷)
2020 01/08 22:02
84784981
2020 01/09 09:41
我們是先付款給供應商,后期才會收到發(fā)票,所以認證是在付款都的幾個月內(nèi)
立紅老師
2020 01/09 09:47
你好,收到發(fā)票進再進行認證,先付款時做預付賬款核算。
84784981
2020 01/09 10:07
付款時是借預付賬款,貸銀行存款 材料入庫時借工程施工,貸應付賬款暫估價 收到發(fā)票,是先把前面的暫估沖掉,再借工程施工,應交稅費應交增值稅進項稅額,貸應付賬款 最后沖前期預付賬款,借應付賬款,貸預付賬款
立紅老師
2020 01/09 10:24
你好,如果第一筆業(yè)務我們是用預付賬款科目記賬的,已后的業(yè)務也用預付賬款,不用應付賬款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~